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无形资产摊销如何做账务处理
无形资产摊销,借:管理费用(自用时) 其他业务成本(出租时) 制造费用/生产成本等(专门用于生产产品),贷:累计摊销。无形资产按照直线法计算的摊销费用,准予扣除。摊销年限不得低于10年。
无形资产摊销
累计摊销
摊销账务处理
郑培库
1629 浏览
结转本年利润怎么做账务处理
结转收入利得,借:主营业务收入 其他业务收入等,贷:本年利润;结转费用、损失,借:借:本年利润,贷:主营业务成本,资产减值损失等;年度终了,借:本年利润,贷:利润分配-未分配利润。
结转本年利润
本年利润做账
利润分配
郑培库
915 浏览
年末计提盈余公积如何做账
计提时,借:利润分配-提取法定盈余公积 利润分配-提取任意盈余公积,贷:盈余公积-法定盈余公积 盈余公积-任意盈余公积;结转时,借:利润分配-未分配利润,贷:利润分配-提取法定盈余公积/任意盈余公积。
计提盈余公积
法定盈余公积
任意盈余公积
郑培库
995 浏览
车辆违章罚款如何做账务处理
车辆违章款做账,借:营业外支出-罚金,贷:银行存款或库存现金;收到罚款收入,借:银行存款、库存现金等,贷:营业外收入-罚款收入。 营业外支出是指一起发生的与企业生产经营活动无直接关系的各项支出。
车辆违章款
营业外支出
营业外收入
郑培库
1166 浏览
电费违约金如何做账务处理
电费位违约金做账,借:营业外支出-违约金 应交税费-应交增值税(进项税额),贷:银行存款。营业外支出属于损益类科目,本科目核算企业发生的各项营业外支出。
电费违约金
营业外支出
违约金做账
郑培库
1176 浏览
出差住宿费账务处理怎么做
出差住宿费属于差旅费范畴。差旅费抵扣,借:管理费用 应交税费,贷:库存现金;企业预支外出人员差旅费,借:其他应收款,贷:银行存款;收回剩余款,借:银行存款 管理费用,贷:其他应收款。
出差住宿费
差旅费做账
其他应收款
郑培库
691 浏览
减免的增值税怎么做账
1、确认收入,借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费;2、按月或按季申报,借:应交税费,贷:其他收益;3、未达起征点,借:应交税费,贷:银行存款;4、申报需征税,借:应交税费,贷:银行存款。
减免增值税
增值税做账
应交税费
郑培库
2040 浏览
企业发出原材料怎么做账
发出原材料的账务处理:委托加工原材料,借:委托加工物资,贷:原材料;对外销售原材料,借:其他业务成本,贷:原材料 应交税费;出库原材料,借:生产成本 制造费用 管理费用,贷:原材料。
发出原材料
原材料做账
委托加工物资
郑培库
204 浏览
工厂的水电费应该怎么做账
收到水电费发票,借:管理费用,贷:其他应付款;借:其他应付款,贷:银行存款;支付上月费用,借:管理费用,贷:银行存款;预收,借:银行存款,贷:其他应付款;确认收入,借:其他应付款,贷:其他业务收入。
水电费做账
管理费用
郑培库
681 浏览
运输公司汽车折旧怎么做账务处理
1、折旧,借:管理费用,贷:累计折旧;2、借:销售费用,贷:累计折旧;3、非运输业,借:其他业务成本,贷:累计折旧;4、运输业,借:主营业务成本,贷:累计折旧;5、房地产,借:开发成本,贷:累计折旧。
运输公司汽车折旧
汽车折旧做账
累计折旧
郑培库
1415 浏览
闲置固定资产的折旧费怎么做账
闲置固定资产折旧费,借:管理费用-折旧费,贷:累计折旧。企业对未使用、不需用的固定资产也应计提折旧,计提的折旧计入当期管理费用。因进行大修理而停用的固定资产计提的折旧计入当期费用。
闲置固定资产
固定资产折旧费
折旧费做账
郑培库
611 浏览
职工伙食补贴怎么做账务处理
1、计提,借:管理费用,贷:应付职工薪酬;2、支付,借:应付职工薪酬,贷:银行存款等。职工伙食补贴属于职工福利费,按照职工薪酬准则规定,需要先计提(确认为一项负债),然后再实际支付时冲减负债。
职工伙食补贴
应付职工薪酬
职工福利费
郑培库
2625 浏览
公司固定资产清理的账务处理是什么
固定资产账面价值结转,借:固定资产清理 累计折旧,贷:固定资产;收到价款,借:银行存款,贷:固定资产清理 应交税费;支付清理费,借:固定资产清理,贷:银行存款;结转,借:营业外支出,贷:固定资产清理。
固定资产清理
固定资产账务处理
郑培库
602 浏览
增值税如何做账务处理
一般纳税人开发票,借:应收账款,贷:其他业务收入 应交税费;差额计税,借:应收账款,贷:其他业务收入 应交税费;小规模开票,借:应收账款,贷:其他业务收入 应交税费。交税,借:应交税费,贷:银行存款。
增值税做账
应收账款
应交税费
郑培库
3204 浏览
自产品发放给职工的福利怎么做账
根据受益对象,按产品的公允价值和相关税费,计入相关资产成本或当期损益。计提,借:生产成本,贷:应付职工薪酬;发放,借:应付职工薪酬,贷:主营业务收入 应交税费;借:主营业务成本,贷:库存商品。
职工福利做账
应付职工薪酬
自产产品
郑培库
983 浏览
购入土地使用权如何进行账务处理
购入土地使用权,借:无形资产-土地使用权,贷:银行存款;摊销分录,借:管理费用-无形资产摊销,贷:累计摊销-土地使用权。无形资产通常包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。
购入土地使用权
无形资产
土地使用权做账
郑培库
675 浏览
车辆购置税缴纳账务处理是什么
计入固定资产成本,借:固定资产,贷:应交税费-应交车辆购置税;上交车辆购置税,借:应交税费-应交车辆购置税,贷:银行存款。车辆购置税,顾名思义,就是因购置应税车辆而缴纳的税。
车辆购置税
应交税费
购置税做账
郑培库
8846 浏览
转账支票计入什么会计科目
转账支票计入银行存款科目。1、开出银行转账支票支付货款,借:应付账款贷:银行存款等;2、用银行转账支票购买货物,借:原材料 应交税费,贷:银行存款;3、涉及手续费,借:财务费用,贷:银行存款。
转账支票
银行存款
郑培库
2771 浏览
新企业筹建期费用如何入账
1、发生费用支出,借:管理费用,贷:库存现金;结转,借:本年利润,贷:管理费用;2、开办费用较大,借:长期待摊费用,贷:银行存款;借:管理费用,贷:长期待摊费用。3、简化,借:管理费用,贷:银行存款。
筹建期费用
长期待摊费用
管理费用
郑培库
1684 浏览
食堂阿姨的工资应该计入哪个会计科目
食堂阿姨工资计入管理费用——职工福利费会计科目。借:管理费用,贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬,贷:银行存款。企业职工福利费是指企业为职工提供的除职工工资、奖金、津贴、纳入工资总额管理的补贴等。
食堂账务处理
应付职工薪酬
职工福利费
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