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下列情形中,注册会计师不应利用以前年度获取的有关控制运行有效的审计证据的有(  )。 
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下列各项中,通常可能导致财务报表层次重大错报风险的有(  )。
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下列各项中,属于审计业务要素的有(  )。
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下列各项因素中,通常影响注册会计师是否实施函证的决策的有(  )。
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下列各项中,属于审计抽样基本特征的有(  )。
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下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的有(  )。
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下列有关注册会计师作出的区间估计的说法中,正确的有(  )。
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下列有关细节测试的样本规模说法中,错误的是(  )。
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下列各项审计程序中,注册会计师在实施控制测试和实质性程序时均可以采用的是(  )。 
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下列各项中,注册会计师在执行一项财务报表审计业务时可以对其确定多个金额的有(  )。
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下列各项中,注册会计师在确定进一步审计程序的范围时应当考虑的有(  )。 
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在审计集团财务报表时,下列各项工作中,应当由集团项目组执行的有(  )。 
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下列各方中,属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体的有(  )。
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下列各项因素中,影响会计估计的估计不确定性程度的有(  )。
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下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有(  )。
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下列各项中,属于注册会计师应当遵守的职业道德基本原则的有(  )。
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下列各项中,属于统计抽样特征的有(  )。
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下列各项因素中,注册会计师在评估被审计单位控制环境时应当考虑的有(  )。 
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下列各项中,注册会计师在评估特别风险时应当考虑的有(  )。
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下列占用耕地的行为中,免征耕地占用税的是(  )。