客服服务
收藏本站
手机版
题目
【多选题】

下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。

A: 两者识别的重要账户、列报及其相关认定相同

B: 两者的审计报告意见类型相同

C: 两者沟通控制缺陷的范围相同

D: 两者测试内部控制运行有效性的审计程序类型相同

答案解析

B选项,企业内部控制审计意见包括无保留意见、否定意见和无法表示意见三种类型,没有保留意见;C选项,在财务报表审计中,注册会计师应当以书面形式及时向治理层通报值得关注的内部控制缺陷。在内部控制审计中,注册会计师应当对于重大缺陷和重要缺陷,以书面形式与治理层和管理层沟通

答案选 AD

有疑问?
求助专家解答吧。
添加老师咨询
下载会计APP