下列关于货币资金内部控制的表述中,正确的有( )。
A: 会计主管指定应收账款会计每月至少核对一次银行账户,编制银行存款余额调节表
B: 出纳人员不兼任稽核、会计档案保管工作
C: 不得由一人办理货币资金业务的全过程
D: 对于重要的货币资金业务,应当实施集体决策和审批
【考点】货币资金审计概述—货币资金内部控制概述
【解题思路】掌握货币资金内部控制概述相关知识点。
【具体解析】企业应当指定专人定期核对银行账户(每月至少核对一次),编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符,应查明原因,及时处理,选项A正确;
出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作,选项B正确;
企业不得由一人办理货币资金业务的全过程,选项C正确;
企业对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为,选项D正确。
答案选 ABCD