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注会职称
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是不是只能开500以下的收据?
来源
会计网
2
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按期纳税的,为月销售额5000-20000元(含本数);按次纳税的,为每次(日)销售额300-500元(含本数),这个规定就只能开具500元以下的收据是可以用的,增值税的起征点是515么
税务
WX_fgeU5Gjudkzv
2年前 · 发起提问
会计网金牌专家解答
在线答疑中
王家权
实务
税务
Excel
9.96
咨询老师
按照新的所得税前扣除办法规定,从自然人处取得起征点以下的收据(即是500元以下)可以税前扣除。但是,一月只能一次。
王家权
2年前
解答
点击查看全部回复内容>>
就是一月只能报销500一次,对于同一个人,不是同一个人,每次报500,每月最高20000的这个说法
WX_fgeU5Gjudkzv
2年前
追问
对于个人给公司的借款,给个人付利息,这个利息必须要提供发票才能扣除么,还是可以提供收据
WX_fgeU5Gjudkzv
2年前
追问
利息必须要发票的哈。只有零星采购才可以是收据
王家权
2年前
解答
零星采购最高500,每月一次,没有说是每次500,每月20000的这个说法是么
WX_fgeU5Gjudkzv
2年前
追问
没有这个说法哈
王家权
2年前
解答
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没搞明白,申报附加税费,是以实际缴纳的增值税为基数计算的啊,为何会存在多交呢? 你的意思是说,如果6月份就收到那500万的发票,就会少交甚至不交附加税费,现在想问是否能退回是不? 答案是不可以。因为,如果要退的话,那么增值税也得一起退。增值税抵扣和缴纳是根据当月取得的进项和销项状况进行的,而不是像个人所得税,累计预缴。
2021年08月23日
企业6月份进货1000万,但供应商只开出500万发票,当月就把货物全部售出并开出了全部发票。7月份才收到供应商开出剩余500万的发票。但是,6月份纳税申报时已缴纳了附加税,请问能否把已缴的附加税退回?
没搞明白,申报附加税费,是以实际缴纳的增值税为基数计算的啊,为何会存在多交呢? 你的意思是说,如果6月份就收到那500万的发票,就会少交甚至不交附加税费,现在想问是否能退回是不? 答案是不可以。因为,如果要退的话,那么增值税也得一起退。增值税抵扣和缴纳是根据当月取得的进项和销项状况进行的,而不是像个人所得税,累计预缴。
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