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1月28日,公司用银行存款(中行存款)支付1月份办公室职工工资29000元,辅助项:转账支票号ZZR059。 我想问一下这个借方和贷方会计分录咋写?

来源 会计网
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小田吃了可爱多 2年前 · 发起提问
会计网金牌专家解答

借:应付职工薪酬-工资29000 贷:银行存款29000

王家权 2年前 解答
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精选问题

你好,我想请问,营业之外的收入(我知道入营业外收入)但是最开始入账应该不是入营业外收入吧,(应该是后面才算收入吧)那最开始我应该怎么做呢,其他应收款吗还是?
营业外收入指与生产经营过程无直接关系收入,主要包括:企业合并损益、盘盈利得、因债权人原因确实无法支付的应付款项、政府补助、教育费附加返还款、罚款收入、捐赠利得等。 如符合营业外收入的就做这个收入科目。 其他应收款则属于往来科目。
老师,我做了一个不定项选择题,用银行存款归还前欠其他公司货款,为什么权益会减少?
同学,您好: 用银行存款(资产减少)归还货款(应付账款,即负债减少),所有者权益总额不变
收到货款定金怎记和剩余货款怎么记?
同学,你好
物业公司收取业主电费怎么记账? 收取业主0.56 元每度电 支付电业局0.56每度电 怎么写凭证?
物业公司收取业主电费属于代收业务,收到款时,应计入“其他应收款” 借:银行存款/库存现金 0.56 贷:其他应收款 0.56 物业公司支付电局电费时 借:其他应收款 0.56 贷:银行存款 0.56
公司是二手车市场收购上来一辆车未取得发票之后又转手卖出去了银行进账也没有开票确认收入如果按照银行进账确认需要缴纳好多税但其实我们是按照差价交税的如何解决账上挂着预收账款特别多的问题如何做账?
出卖没抵扣进项的固定资产,税率3%减按2%意思是应交税金=卖价/1.03*0.02