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向税局申请退去年多交所得税10000元,税局审批后直接抵减了我司去年应交而未交的土地使用税3000元和7000元违约金,如何做分录?
来源
会计网
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KJ_7PusOL1FbzXm
1年前 · 发起提问
会计网金牌专家解答
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郑培库
实务
10.00
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退回往年多交的所得税: 借:应交税费一应交企业所得税。 贷:以前年度损益调整 结转时: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配一未分配利润 相应调整计提的盈余公积等
郑培库
1年前
解答
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借:以前年度损益调整 贷:应交税金--应交土地使用税 借:应交税金--应交土地使用税 营业外支出--税收滞纳金
郑培库
1年前
解答
老师,后面那个分录不是与应交所得税对冲吗?要不然应交所得税还有余额呢
KJ_7PusOL1FbzXm
1年前
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去年的帐,如何 处理?
去年做账 借:成本费用 贷:应付账款 今年付钱 借:应付账款 贷:银行存款
去年的房租费原来的会计没收到发票就确认收入了而且还摊销了,我今年才收到发票·房租费是2021.5.1-2021.4.30的 所以我先冲红去年的发票 再把属于去年的费用调以前年度损益调整 分录怎么做?
借:应付账款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-所得税 借:利润分配-未分配 贷:以前年度损益调整
跨年税控盘费用抵扣?
请告诉我,去年购买税盘时,你当时有没有做分录?如果有,你把你当时的分录写出来。
补缴去年所得税?
补提企业所得税: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 补做所得税: 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 冲回多提城建税: 借:以前年度损益调整(红字) 贷:应交税费-应交城市维护建设税(红字) 结转以前年度损益调整 借: 利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整 或是相反的分录
企业收到已交增值税的退税怎么做分录?
留抵退税 借:银行存款 贷:应交税费-增值税-进项转出
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为什么损益科目“损”是借“+”贷“-”
同学,你好。在会计核算中,损益类科目分为“损”(费用、损失类)和“益”(收入、利得类)两类,其借贷方向的规定源于会计恒等...
会计分录过长,记账凭证填写不下,需要开启下一张时,可以使用分数编号法吗?
是的,那个就需要开启分数编号。
企业所得税可以用专票全部抵扣吗?
企业所得税不能使用专票的进项抵扣的。进项只能抵扣增值税
事业单位土地划拨费会计分录?
商业用地按40年摊销
房地产开发企业购入用于建造办公楼的土地使用权作为企业存货核算吗?? ?
在具体的会计处理上,房地产企业需要进行相应的会计分录。一般来说,购入土地时,会计分录为借记“无形资产——土地使用权”或“...
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之前月份增值税申报错误,更正申报以后产生多缴税金,但是在电子税务局上不申请退税,留做抵扣后面的增值税,这个怎么做会计分录?
一般纳税人的会计分录: 1.交纳当月应交增值税的账务处理 借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 月底时: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2023-09-18 20:51:46
企业租房需要交房产税和土地使用税吗?
房产税,这要看房屋产权归属于谁 产权属国家所有的,由经营管理单位纳税;产权属集体和个人所有的,由集体单位和个人纳税。产权出典的,由承典人纳税。产权所有人、承典人不在房屋所在地的,由房产代管人或者使用人纳税。
2020-08-25 11:35:33
跨年电子普通发票冲红账务处理?
你们是收到还是对外开?
2022-07-09 12:50:02
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